Necesito gestionar ordenes de compra a distintos proveedores desde nuestras 3 sucursales o mas en el futuro. El sistema debe permitir la creacion de ordenes de compra basado en un maestro de productos general, de tal forma que cada sucursal pueda emitir una orden de compra, visualizando una foto del producto y el ultimo precio al cual se compró, proyecto basado en web alojado en maquina virtual, debe permitir las siguientes caracteristicas:
Creacion de usuarios por sucursal, Creacion de pdtos de los proveedores con codigo proveedor, descripcion, costo, codigo interno (SKU) , Proveedor, Categoria, Activo o Inactivo, Transporte, Numero Factura del proveedor.
Los productos para crear una nueva orden se deberian cargar por proveedor, o por categoria.
Tambien debe permitir que la orden se cree en PDF para ser enviada a traves del sistema al correo del proveedor, definido en el maestro de proveedores, con copia al mail del usuario que crea el correo, y al correo del supervisor que visa las ordenes.
Todas las ordenes deben permitir un campo que permita chequear que cada producto pedido al proveedor ha sido facturado y ademas que permita generar un informe de aquellos que el proveedor no facturó
las ordenes podrian ser ingresadas en mas de una sesion de usuario y modificada por el supervisor, para lo cual se requiere un registro de esas modificaciones.
-------- Valor agregado como segunda prioridad cotizar como modulo adicional ------------------
posibilidad adicional: explorar la posibilidad de conectar el sistema a una api de un erp llamado bsale, esta conexion ocurre a traves de un token, mas documentacion aqui:
https://www.bsale.cl/sheet/api-y-webhooks
las funciones que podrian ligarse a esa API son:
Que tome el precio de costo que ya existe en el sistema (se toma como base el sku del erp)
que tome los productos de una factura electronica del proveedor y que compare los productos contenidos en esa factura (formato xml) segun el codigo del proveedor, (contenido en la ficha del pdto y la orden) para eso debe tomarse como referencia el numero de factura asignado a la orden de compra, (puede haber varias facturas emitidas del mismo provedor para distintas sucursales) de esa forma captura el contenido del docto y lo compara con el de la orden, teniendo en cuenta para ello el codigo del proveedor. (Automatizacion conciliacion docto electronico).
Puede ver un demo inicial aqui,
https://www.globuscomputacion.cl/pedidos/login.php
es como base eso, mas los adicionales descritos mas arriba
usuario: demo
password: demoglobus
Plazo de Entrega: 07 Julio, 2018